关于2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

日期:2023-12-22来源:区审计局

——2023年12月12日在区第十六届人大常委会第十二次会议上

洛龙区审计局局长  李智强


主任,各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、审计整改工作的部署落实情况

2023年8月25日,洛龙区第十六届人大常委会第十次会议听取审议了《洛龙区人民政府关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,对进一步做好审计监督和促进审计发现问题整改提出了审议意见。区政府高度重视审计查出问题的整改工作,指示要切实增强对审计整改重要性的认识,不折不扣落实审计整改任务。区审计局积极发挥区委审计委员会办公室牵头督促职能,上半年出台了中共洛阳市洛龙区委审计委员会《关于进一步加强审计整改工作的意见》,全面提高审计工作质效,完善审计工作机制、主动与相关单位对接并加强督导指导,认真履行审计整改督促检查职责;要求各相关单位要切实承担审计整改的主体责任,建立整改台账、逐项细化整改措施、明确整改时限,深入推进整改工作;对整改进展缓慢的镇办和区直部门、通过电话问询和现场督察等多种方式加快推进审计整改工作,对整改不到位的、严把审核关,积极发挥审计监督职能,按照“谁审计谁负责跟踪检查”的原则,确保做到真整改。各相关单位高度重视,切实扛牢审计整改主体责任,通过召开党委(党组)会、专题业务会等对审计查出的问题和提出的建议认真研究,制定切实可行的整改方案,进一步完善制度、堵塞漏洞,建立健全长效机制。

二、审计查出问题的整改情况

(一)区级财政管理审计查出问题的整改情况

针对预算执行率低、部分预算资金分配不及时、资金拨付不及时、应缴未缴存量资金、应缴未缴非税收入、财政委托评审业务管理不规范6个问题,区财政局通过加强预算执行和管理、追加调整预算、积极上缴财政资金982.53万元、建章立制出台《洛龙区政府投资项目委托中介机构评审管理办法(初稿)》等整改措施,进一步规范了区级财政管理。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

针对预算编制不科学、报废公车未处置、资产未入账、挤占项目经费和非税收入未上缴等9个问题,李楼镇、翠云办和教体局分别通过加大与财政部门的衔接力度、进一步科学编制年初预算,修订完善公车管理制度、严格履行资产使用和处置手续,及时登记固定资产入账、加强对固定资产的监督管理,积极组织财务人员学习相关财经法规、加强项目资金管理使用、严格预算支出管理,及时上缴非税收入5.96万元等措施,9个问题已全部整改到位。

(三)上级专项审计查出问题的整改情况

针对上级审计机关统一安排开展的对洛龙区贯彻落实河南省稳住经济一揽子及接续政策措施情况、换道领跑战略落实情况、“三个一批”重大项目推进情况、创新驱动政策落实和项目资金管理使用情况4个专项审计调查,共审计查出问题12个,其中11个问题均已整改到位、1个问题正在持续整改中;下一步,区审计局将依据中共洛阳市洛龙区委审计委员会《关于进一步加强审计整改工作的意见》,会同牵头单位共同督促被审计单位落实整改责任,建立健全审计整改联动机制,持续增强审计监督。

主任、各位副主任、各位委员,以上是《洛龙区人民政府关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映问题的整改情况。下一步,区审计局将坚决扛起审计整改政治责任,坚持“以审促改、以改促建”,督促相关单位强化问题分析研究,深入剖析问题本质及原因,持续加强对审计查出问题整改的督促指导和跟踪检查,进一步推动规范管理、完善制度、深化改革,确保整改合规到位、扎实有效;积极探索建立健全审计查出问题整改长效机制,强化协同审计整改工作责任体系,充分发挥协作配合机制沟通作用,做到信息共享、分工负责、各司其职、分类督办,延伸审计整改链条,形成审计整改监督合力,推动审计整改工作取得实效。

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