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根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定及年度工作计划的安排,洛龙区审计局对洛龙区李楼街道2022年度财政财务收支决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、审计评价

审计结果表明:李楼街道提供的会计资料基本能够真实地、完整地反映2022年度财政收支决算和其他财务收支状况。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制不科学,预决算差异较大。

经查看2022年度预算表及部门决算报表,存在以下问题:

1.部分预算项目未支出。

2.部分项目支出未编制预算。

3.部分项目超预算支出。

(三)报废公车未及时处置

根据固定资产管理系统显示,李楼街道公车已达报废年限,未及时进行处置。

三、审计建议

(一)严格预算编制管理,强化预算执行管理,严格预算支出管理。

(二)加强对固定资产的管理,定期清查盘点资产,做到账账、账卡、账实相符。